臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 97 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │18111 │ │ │ │ 18│ 1│ │ │觀光傳播局 │ 362,622,852│ -│ 362,622,852│新成立機關(96年9月11日成立)。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 44,412,431│ -│ 44,412,431│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 44,412,431│ -│ 44,412,431│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.員30人、工15人及職工1人退職 │ │ │ │ │ │ │ │ 等人員維持費35,351,664元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政業務 7,882,507元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 385,650元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 704,890元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務87,720元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.以上1-5項共計如列數。 │ │ │ │ 340200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 綜合行銷 │ 84,795,749│ -│ 84,795,749│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 340201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 市政建設及觀光活動 │ 84,795,749│ -│ 84,795,749│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ 綜合行銷 │ │ │ │1.員18人之人員維持費13,863,829 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理城市行銷企劃與觀光宣傳推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣 1,982,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理海外推廣臺北城市意象 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理重要政策等特別宣傳 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理市政及觀光行銷之短片及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 視節目製播等電化宣傳22,739 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理海報、燈箱、壁面帆布等圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 文宣傳21,493,900元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.舉辦跨年晚會等促進臺北城市形 │ │ │ │ │ │ │ │ 象系列活動13,244,400元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.力拔山河事故傷患醫療復建費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,472,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.以上1-8項共計如列數。 │ │ │ │ 340300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 觀光旅遊規劃與管理 │ 117,129,194│ -│ 117,129,194│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 340301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 觀光政策發展及規劃 │ 34,183,018│ -│ 34,183,018│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.員15人之人員維持費11,617,138 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理觀光發展規劃及推動 5,210 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元,主要包括外縣市來客調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查分析 300,000元、觀光相關產 │ │ │ │ │ │ │ │ 業研討會費用 300,000元、觀光 │ │ │ │ │ │ │ │ 網站建置及維修 2,000,000元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助民間觀光宣傳推廣 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元等。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理會議、獎勵旅遊、展覽之推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣等 5,812,700元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.參與國際及國內旅展11,131,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動觀光相關會議 410,920元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.以上1-5項共計如列數。 │ │ │ │ 340302 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 觀光產業管理業務 │ 36,990,461│ -│ 36,990,461│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.員18人之人員維持費15,610,561 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理旅館、溫泉業、民宿等觀光 │ │ │ │ │ │ │ │ 產業管理 6,511,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理觀光遊憩區、溫泉區等輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 及管理 4,628,300元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理風景區管理維護10,240,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,主要包括風景區出租土地地 │ │ │ │ │ │ │ │ 價稅 6,800,000元、風景區各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施清潔及維護 3,200,000元等 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.以上1-4項共計如列數。 │ │ │ │ 340303 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 城市旅遊規劃與推廣 │ 45,955,715│ -│ 45,955,715│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.員14人、工1人之人員維持費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,571,760元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理旅遊行程規劃與推廣 7,132 │ │ │ │ │ │ │ │ ,126元,主要包括市政建設參觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用 2,399,800元、北部區域旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 遊行程規劃與推廣 1,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、媒體、觀光產業熟悉之旅 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400,000元等。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理展館及旅遊服務中心管理26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,251,829元,主要包括展館展示 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖片、影片製作 3,000,000元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 發現劇場影片攝製 4,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、展館特展規劃及製作 1,836 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、展館劇場設備及場地設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施管理維護 4,700,000元及旅服 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心建教合作實習生工讀費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,507,750元等。 │ │ │ │ │ │ │ │4.以上1-3項共計如列數。 │ │ │ │ 220400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 出版及媒體輔導管理 │ 85,744,760│ -│ 85,744,760│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行銷出版暨媒體服務 │ 59,641,963│ -│ 59,641,963│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.員15人之人員維持費12,114,838 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.發行臺北畫刊17,712,934元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發行《Discover Taipei》外文 │ │ │ │ │ │ │ │ 定期刊物 4,336,716元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.發行中英文觀光手冊、行銷叢書 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 8,072,350元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.編印市政日曆 6,927,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.編印便民手冊 9,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理媒體服務與觀光傳播人士聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 誼等 1,477,625元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.以上1-7項共計如列數。 │ │ │ │ 220402 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 傳播事業輔導及管理 │ 26,102,797│ -│ 26,102,797│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.員18人之人員維持費14,175,147 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理平面媒體及出版品管理業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 330,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理資訊休閒業遊戲軟體分級爭 │ │ │ │ │ │ │ │ 議審查業務42,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理廣電映演業之登記及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 196,760元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理南港山及丹鳳山電視轉播站 │ │ │ │ │ │ │ │ 及鐵塔管理 1,933,390元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理有線電視管理及輔導 9,424 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元(本分支項目係依有限廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 播電視法及行政院新聞局94.8. │ │ │ │ │ │ │ │ 31新廣五字第0940624509A號函 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定,由其他雜項收入有線電視 │ │ │ │ │ │ │ │ 業營業額提撥收入12,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應)。 │ │ │ │ │ │ │ │7.以上1-6項共計如列數。 │ │ │ │ 340500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 視聽資訊業務 │ 13,184,333│ -│ 13,184,333│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 340501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 視聽製作及資訊業務 │ 13,184,333│ -│ 13,184,333│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.員9人、工1人之人員維持費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,994,533元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.視聽資訊製作及建檔 3,483,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,係配合本府重大活動辦理拍 │ │ │ │ │ │ │ │ 照、攝影,並建置視聽資料庫。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務 1,706,300元,包括資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊研習課程、電腦耗材、軟硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護及網站功能委託資訊服務等 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.以上1-3項共計如列數。 │ │ │ │ 347100 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 建築及設備 │ 10,726,385│ -│ 10,726,385│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 347102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 5,290,575│ -│ 5,290,575│本年度編列臺北市政府西正門入口 │ │ │ │ │ │ │ │意象工程、貓空纜車貓空站旅客服 │ │ │ │ │ │ │ │務中心設置工程等,共計如列數。 │ │ │ │ 347104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 5,435,810│ -│ 5,435,810│本年度編列汰換個人電腦60部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │電腦圖書、專業數位攝影機1臺、 │ │ │ │ │ │ │ │專業數位相機2臺、42吋液晶電視7 │ │ │ │ │ │ │ │臺、電源穩壓器1臺、冷暖氣機2臺 │ │ │ │ │ │ │ │及單槍投影機2臺等,共計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 347700 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 公園綠化及風景區工程 │ 5,630,000│ -│ 5,630,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 347703 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 風景區設施工程 │ 5,630,000│ -│ 5,630,000│本年度編列本市風景區(圓山及景 │ │ │ │ │ │ │ │美仙跡岩)危險坡崁、步道、涼亭 │ │ │ │ │ │ │ │、木棧道、排水系統整修、導覽牌 │ │ │ │ │ │ │ │及指標設置,暨增設本市溫泉區導 │ │ │ │ │ │ │ │覽系統、入口意象等設施工程,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 │ │ │ │ 344100 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 第一預備金 │ 1,000,000│ -│ 1,000,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 344101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 1,000,000│ -│ 1,000,000│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |