臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │18111                     │                │                │                │                              
18│   1│  │  │觀光傳播局                │     362,622,852│               -│     362,622,852│新成立機關(96年9月11日成立)。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 340100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      44,412,431│               -│      44,412,431│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  340101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      44,412,431│               -│      44,412,431│本年度預算編列內容如下:       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.員30人、工15人及職工1人退職 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等人員維持費35,351,664元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般行政業務 7,882,507元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 385,650元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 704,890元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務87,720元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.以上1-5項共計如列數。       
  │    │  │  │ 340200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 綜合行銷                │      84,795,749│               -│      84,795,749│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  340201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  市政建設及觀光活動    │      84,795,749│               -│      84,795,749│本年度預算編列內容如下:       
  │    │  │  │  綜合行銷              │                │                │                │1.員18人之人員維持費13,863,829
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.辦理城市行銷企劃與觀光宣傳推
  │    │  │  │                          │                │                │                │  廣 1,982,600元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.辦理海外推廣臺北城市意象 8  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.辦理重要政策等特別宣傳 2,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.辦理市政及觀光行銷之短片及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  視節目製播等電化宣傳22,739  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,020元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.辦理海報、燈箱、壁面帆布等圖
  │    │  │  │                          │                │                │                │  文宣傳21,493,900元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.舉辦跨年晚會等促進臺北城市形
  │    │  │  │                          │                │                │                │  象系列活動13,244,400元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.力拔山河事故傷患醫療復建費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,472,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.以上1-8項共計如列數。       
  │    │  │  │ 340300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 觀光旅遊規劃與管理      │     117,129,194│               -│     117,129,194│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  340301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  觀光政策發展及規劃    │      34,183,018│               -│      34,183,018│本年度預算編列內容如下:       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.員15人之人員維持費11,617,138
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.辦理觀光發展規劃及推動 5,210
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500元,主要包括外縣市來客調
  │    │  │  │                          │                │                │                │  查分析 300,000元、觀光相關產
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業研討會費用 300,000元、觀光
  │    │  │  │                          │                │                │                │  網站建置及維修 2,000,000元及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補助民間觀光宣傳推廣 2,000  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元等。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.辦理會議、獎勵旅遊、展覽之推
  │    │  │  │                          │                │                │                │  廣等 5,812,700元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.參與國際及國內旅展11,131,760
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.推動觀光相關會議 410,920元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.以上1-5項共計如列數。       
  │    │  │  │  340302                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  觀光產業管理業務      │      36,990,461│               -│      36,990,461│本年度預算編列內容如下:       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.員18人之人員維持費15,610,561
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.辦理旅館、溫泉業、民宿等觀光
  │    │  │  │                          │                │                │                │  產業管理 6,511,600元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.辦理觀光遊憩區、溫泉區等輔導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及管理 4,628,300元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.辦理風景區管理維護10,240,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,主要包括風景區出租土地地
  │    │  │  │                          │                │                │                │  價稅 6,800,000元、風景區各項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設施清潔及維護 3,200,000元等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.以上1-4項共計如列數。       
  │    │  │  │  340303                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  城市旅遊規劃與推廣    │      45,955,715│               -│      45,955,715│本年度預算編列內容如下:       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.員14人、工1人之人員維持費12 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,571,760元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.辦理旅遊行程規劃與推廣 7,132
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,126元,主要包括市政建設參觀
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用 2,399,800元、北部區域旅
  │    │  │  │                          │                │                │                │  遊行程規劃與推廣 1,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、媒體、觀光產業熟悉之旅 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400,000元等。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.辦理展館及旅遊服務中心管理26
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,251,829元,主要包括展館展示
  │    │  │  │                          │                │                │                │  圖片、影片製作 3,000,000元、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  發現劇場影片攝製 4,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、展館特展規劃及製作 1,836  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、展館劇場設備及場地設
  │    │  │  │                          │                │                │                │  施管理維護 4,700,000元及旅服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中心建教合作實習生工讀費 4  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,507,750元等。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.以上1-3項共計如列數。       
  │    │  │  │ 220400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 出版及媒體輔導管理      │      85,744,760│               -│      85,744,760│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行銷出版暨媒體服務    │      59,641,963│               -│      59,641,963│本年度預算編列內容如下:       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.員15人之人員維持費12,114,838
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.發行臺北畫刊17,712,934元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.發行《Discover Taipei》外文 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  定期刊物 4,336,716元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.發行中英文觀光手冊、行銷叢書
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 8,072,350元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.編印市政日曆 6,927,500元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.編印便民手冊 9,000,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.辦理媒體服務與觀光傳播人士聯
  │    │  │  │                          │                │                │                │  誼等 1,477,625元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.以上1-7項共計如列數。       
  │    │  │  │  220402                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  傳播事業輔導及管理    │      26,102,797│               -│      26,102,797│本年度預算編列內容如下:       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.員18人之人員維持費14,175,147
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.辦理平面媒體及出版品管理業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │   330,200元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.辦理資訊休閒業遊戲軟體分級爭
  │    │  │  │                          │                │                │                │  議審查業務42,500元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.辦理廣電映演業之登記及管理  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   196,760元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.辦理南港山及丹鳳山電視轉播站
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及鐵塔管理 1,933,390元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.辦理有線電視管理及輔導 9,424
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元(本分支項目係依有限廣 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  播電視法及行政院新聞局94.8. 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  31新廣五字第0940624509A號函 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  規定,由其他雜項收入有線電視
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業營業額提撥收入12,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  撥充支應)。                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.以上1-6項共計如列數。       
  │    │  │  │ 340500                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 視聽資訊業務            │      13,184,333│               -│      13,184,333│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  340501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  視聽製作及資訊業務    │      13,184,333│               -│      13,184,333│本年度預算編列內容如下:       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.員9人、工1人之人員維持費 7  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,994,533元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.視聽資訊製作及建檔 3,483,500
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,係配合本府重大活動辦理拍
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照、攝影,並建置視聽資料庫。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.資訊業務 1,706,300元,包括資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊研習課程、電腦耗材、軟硬體
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護及網站功能委託資訊服務等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.以上1-3項共計如列數。       
  │    │  │  │ 347100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 建築及設備              │      10,726,385│               -│      10,726,385│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  347102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │       5,290,575│               -│       5,290,575│本年度編列臺北市政府西正門入口
  │    │  │  │                          │                │                │                │意象工程、貓空纜車貓空站旅客服
  │    │  │  │                          │                │                │                │務中心設置工程等,共計如列數。
  │    │  │  │  347104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │       5,435,810│               -│       5,435,810│本年度編列汰換個人電腦60部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書、專業數位攝影機1臺、 
  │    │  │  │                          │                │                │                │專業數位相機2臺、42吋液晶電視7
  │    │  │  │                          │                │                │                │臺、電源穩壓器1臺、冷暖氣機2臺
  │    │  │  │                          │                │                │                │及單槍投影機2臺等,共計如列數 
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │ 347700                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 公園綠化及風景區工程    │       5,630,000│               -│       5,630,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  347703                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  風景區設施工程        │       5,630,000│               -│       5,630,000│本年度編列本市風景區(圓山及景 
  │    │  │  │                          │                │                │                │美仙跡岩)危險坡崁、步道、涼亭 
  │    │  │  │                          │                │                │                │、木棧道、排水系統整修、導覽牌
  │    │  │  │                          │                │                │                │及指標設置,暨增設本市溫泉區導
  │    │  │  │                          │                │                │                │覽系統、入口意象等設施工程,共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
  │    │  │  │ 344100                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 第一預備金              │       1,000,000│               -│       1,000,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  344101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │       1,000,000│               -│       1,000,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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