臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 97 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02108 │ │ │ │
2│ 8│ │ │研究發展考核委員會 │ 95,436,498│ 92,188,091│ 3,248,407│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 22,161,328│ 22,409,456│ -248,128│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 22,161,328│ 22,409,456│ -248,128│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費17,596,233元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數17,739,156元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 142,923元,主要係依標準伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 4,347,180元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,452,385元減列 105
│ │ │ │ │ │ │ │ ,205元,包括增列公務車保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,072元,油料18,573元,汰換
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公椅及傳真機18,400元,投影
│ │ │ │ │ │ │ │ 機養護費 2,000元,減列公務車
│ │ │ │ │ │ │ │ 租金 126,000元,公務車檢驗費
│ │ │ │ │ │ │ │ 250元,公務車養護費25,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務77,100元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 140,815元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 研究發展 │ 19,236,988│ 17,075,988│ 2,161,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 19,236,988│ 17,075,988│ 2,161,000│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,604,928元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.市政研究發展 9,896,920元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 7,720,920元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,176,000元,包括新增2008年
│ │ │ │ │ │ │ │ 城市治理國際研討會 2,500,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列印製專案研究報告及自
│ │ │ │ │ │ │ │ 行研究獎勵成果年報等64,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、都市建設專輯及委託研究報告
│ │ │ │ │ │ │ │ 數位製作 260,000元,計淨增如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.市政溝通協調40,000元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.市民參與實施方案 1,410,140元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.城市論壇 285,000元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 300,000元減列城市論壇
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動15,000元。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 管制及考核 │ 13,190,210│ 13,270,010│ -79,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 13,190,210│ 13,270,010│ -79,800│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,437,710元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.年度施政計畫管制考核 656,260
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 776,060元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 119,800元,包括增列檔案
│ │ │ │ │ │ │ │ 夾 5,700元,減列期中、年終查
│ │ │ │ │ │ │ │ 證考核學者專家出席費60,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、印製災害重建復建工程列管報
│ │ │ │ │ │ │ │ 告及年終考成報告等65,500元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.重要專案管制考核 975,540元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 935,540元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 印製重要專案不定期查證報告40
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.管考檢討會暨觀摩市政業務 120
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元,較上年度預算數無增減
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 12,118,745│ 12,640,745│ -522,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 12,118,745│ 12,640,745│ -522,000│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,269,472元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.公文查詢及稽核 297,883元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │3.政府再造計畫61,000元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 201,000元減列專家學
│ │ │ │ │ │ │ │ 者座談出席費及印製會議資料等
│ │ │ │ │ │ │ │ 140,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.為民服務推動與考核 2,490,390
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 2,872,390
│ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 382,000元,包括新增國
│ │ │ │ │ │ │ │ 外市政建設考察旅費 150,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,增列專家學者、團體等座談出
│ │ │ │ │ │ │ │ 席費 300,000元、為民服務觀摩
│ │ │ │ │ │ │ │ 會會議紀實等80,000元,減列印
│ │ │ │ │ │ │ │ 製人民申請案件處理期限表12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、網路申辦流程改造顧問
│ │ │ │ │ │ │ │ 諮詢服務費 900,000元,計淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 6,695,530│ 6,700,258│ -4,728│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 6,695,530│ 6,700,258│ -4,728│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,008,576元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理業務 428,320元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 441,320元減列13
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,包括新增印製出版品講
│ │ │ │ │ │ │ │ 習實錄及評獎報告40,000元,增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列印製研考業務成果彙編25,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列專案會議學者專家出席
│ │ │ │ │ │ │ │ 費70,000元、印製研考工作手冊
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,000元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 2,258,634元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 2,250,362元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,272元,包括增列電腦設備維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費22,812元、軟體維護費13
│ │ │ │ │ │ │ │ ,300元,減列無線網路使用帳號
│ │ │ │ │ │ │ │ 通訊費 3,840元、電腦耗材24
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨增如列數。
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 計畫作業 │ 19,192,057│ 18,760,734│ 431,323│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 19,192,057│ 18,760,734│ 431,323│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,174,057元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數18,031,134元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 142,923元,主要係依標準伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中程計畫作業 786,600元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 386,600元新增印製
│ │ │ │ │ │ │ │ 本府中程施政藍圖 400,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.策定年度施政計畫 231,400元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 343,000元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 111,600元,包括增列印製年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 施政計畫暨預算修正報告書 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800元,減列基金考核學者專家
│ │ │ │ │ │ │ │ 出席費40,000元,印製年度施政
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等67,400元,獎牌 6,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 建築及設備 │ 2,641,640│ 1,130,900│ 1,510,740│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 540,000│ -│ 540,000│本年度編列機械式檔案櫃工程如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 127103 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ 910,000│ -│ 910,000│本年度編列汰換主任委員座車1輛
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 其他設備 │ 1,191,640│ 1,130,900│ 60,740│本年度編列汰換個人電腦16部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、雷射印表機
│ │ │ │ │ │ │ │1部、掃描器1部、電子書閱覽器1
│ │ │ │ │ │ │ │臺、碎紙機1臺、行動電話1部、套
│ │ │ │ │ │ │ │裝軟體及電腦圖書等費用,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 第一預備金 │ 200,000│ 200,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 200,000│ 200,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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