臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02108                     │                │                │                │                              
 2│   8│  │  │研究發展考核委員會        │      95,436,498│      92,188,091│       3,248,407│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      22,161,328│      22,409,456│        -248,128│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      22,161,328│      22,409,456│        -248,128│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費17,596,233元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數17,739,156元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   142,923元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,347,180元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,452,385元減列 105
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,205元,包括增列公務車保險費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   7,072元,油料18,573元,汰換
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦公椅及傳真機18,400元,投影
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機養護費 2,000元,減列公務車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金 126,000元,公務車檢驗費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  250元,公務車養護費25,000元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務77,100元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 140,815元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 研究發展                │      19,236,988│      17,075,988│       2,161,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  市政研究發展及革新    │      19,236,988│      17,075,988│       2,161,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,604,928元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.市政研究發展 9,896,920元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 7,720,920元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,176,000元,包括新增2008年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  城市治理國際研討會 2,500,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列印製專案研究報告及自
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行研究獎勵成果年報等64,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、都市建設專輯及委託研究報告
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數位製作 260,000元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.市政溝通協調40,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.市民參與實施方案 1,410,140元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.城市論壇 285,000元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 300,000元減列城市論壇
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動15,000元。              
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 管制及考核              │      13,190,210│      13,270,010│         -79,800│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  施政計畫管制考核      │      13,190,210│      13,270,010│         -79,800│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,437,710元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.年度施政計畫管制考核 656,260
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 776,060元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 119,800元,包括增列檔案
  │    │  │  │                          │                │                │                │  夾 5,700元,減列期中、年終查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  證考核學者專家出席費60,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、印製災害重建復建工程列管報
  │    │  │  │                          │                │                │                │  告及年終考成報告等65,500元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.重要專案管制考核 975,540元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 935,540元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印製重要專案不定期查證報告40
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.管考檢討會暨觀摩市政業務 120
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,700元,較上年度預算數無增減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 為民服務行政革新        │      12,118,745│      12,640,745│        -522,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  為民服務暨行政革新    │      12,118,745│      12,640,745│        -522,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 9,269,472元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.公文查詢及稽核 297,883元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數無增減。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政府再造計畫61,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 201,000元減列專家學
  │    │  │  │                          │                │                │                │  者座談出席費及印製會議資料等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   140,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.為民服務推動與考核 2,490,390
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 2,872,390
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元減列 382,000元,包括新增國
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外市政建設考察旅費 150,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,增列專家學者、團體等座談出
  │    │  │  │                          │                │                │                │  席費 300,000元、為民服務觀摩
  │    │  │  │                          │                │                │                │  會會議紀實等80,000元,減列印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  製人民申請案件處理期限表12  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、網路申辦流程改造顧問
  │    │  │  │                          │                │                │                │  諮詢服務費 900,000元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │ 120500                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 市政資料管理            │       6,695,530│       6,700,258│          -4,728│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  資料及資訊管理        │       6,695,530│       6,700,258│          -4,728│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,008,576元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.資料管理業務 428,320元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 441,320元減列13  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,包括新增印製出版品講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  習實錄及評獎報告40,000元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列印製研考業務成果彙編25,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列專案會議學者專家出席
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費70,000元、印製研考工作手冊
  │    │  │  │                          │                │                │                │   8,000元,計淨減如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.資訊管理業務 2,258,634元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 2,250,362元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   8,272元,包括增列電腦設備維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費22,812元、軟體維護費13  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,300元,減列無線網路使用帳號
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通訊費 3,840元、電腦耗材24  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │ 120600                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 計畫作業                │      19,192,057│      18,760,734│         431,323│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120601                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  計畫評估及編審        │      19,192,057│      18,760,734│         431,323│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費18,174,057元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數18,031,134元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   142,923元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.中程計畫作業 786,600元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 386,600元新增印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  本府中程施政藍圖 400,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.策定年度施政計畫 231,400元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 343,000元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   111,600元,包括增列印製年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  施政計畫暨預算修正報告書 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元,減列基金考核學者專家
  │    │  │  │                          │                │                │                │  出席費40,000元,印製年度施政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計畫等67,400元,獎牌 6,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 建築及設備              │       2,641,640│       1,130,900│       1,510,740│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         540,000│               -│         540,000│本年度編列機械式檔案櫃工程如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │  127103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │         910,000│               -│         910,000│本年度編列汰換主任委員座車1輛 
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。                      
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  其他設備              │       1,191,640│       1,130,900│          60,740│本年度編列汰換個人電腦16部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、雷射印表機
  │    │  │  │                          │                │                │                │1部、掃描器1部、電子書閱覽器1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │臺、碎紙機1臺、行動電話1部、套
  │    │  │  │                          │                │                │                │裝軟體及電腦圖書等費用,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 第一預備金              │         200,000│         200,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         200,000│         200,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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