臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03022                     │                │                │                │                              
 3│  22│  │  │信義區戶政事務所          │      69,523,483│      70,283,396│        -759,913│                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      13,889,748│      14,193,946│        -304,198│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      13,889,748│      14,193,946│        -304,198│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數12,013
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,240元,連同由戶籍登記及管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目移入電腦相關經費等 2,180
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,706元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 6,024,576元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算 6,042
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,228元減列17,652元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 7,701,002元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,987,448元,減列 286
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,446元,包括增列電腦硬體維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 394,291元,減列員工上下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班交通費及戶政電腦用耗材等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   680,737元,計淨減 286,446元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務26,750元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算26,850元減列一般事務費100 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務 137,420元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算無增減。                
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      54,865,835│      55,066,690│        -200,855│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      54,865,835│      55,066,690│        -200,855│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數57,247
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,396元,除移出電腦相關經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,180,706元,列入行政管理科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目項下外,淨計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費51,528,360元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算51,186
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,972元增列 341,388元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.戶籍管理 3,337,475元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,879,718元減列趕辦業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務加班費及外勤交通費等 542  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,243元。                    
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         767,900│       1,022,760│        -254,860│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         767,900│       1,022,760│        -254,860│本年度編列資訊設備費 439,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 328,500元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
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