臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03022 │ │ │ │ 3│ 22│ │ │信義區戶政事務所 │ 69,523,483│ 70,283,396│ -759,913│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 13,889,748│ 14,193,946│ -304,198│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 13,889,748│ 14,193,946│ -304,198│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數12,013 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240元,連同由戶籍登記及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入電腦相關經費等 2,180 │ │ │ │ │ │ │ │ ,706元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 6,024,576元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算 6,042 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228元減列17,652元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 7,701,002元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,987,448元,減列 286 │ │ │ │ │ │ │ │ ,446元,包括增列電腦硬體維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 394,291元,減列員工上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班交通費及戶政電腦用耗材等 │ │ │ │ │ │ │ │ 680,737元,計淨減 286,446元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務26,750元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算26,850元減列一般事務費100 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 137,420元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算無增減。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 54,865,835│ 55,066,690│ -200,855│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 54,865,835│ 55,066,690│ -200,855│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數57,247 │ │ │ │ │ │ │ │ ,396元,除移出電腦相關經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,180,706元,列入行政管理科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費51,528,360元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算51,186 │ │ │ │ │ │ │ │ ,972元增列 341,388元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.戶籍管理 3,337,475元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,879,718元減列趕辦業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務加班費及外勤交通費等 542 │ │ │ │ │ │ │ │ ,243元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 767,900│ 1,022,760│ -254,860│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 767,900│ 1,022,760│ -254,860│本年度編列資訊設備費 439,400元 │ │ │ │ │ │ │ │及什項設備費 328,500元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |