臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03022                     │                │                │                │                              
 3│  22│  │  │信義區戶政事務所          │      68,897,079│      69,519,349│        -622,270│
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      13,321,003│      13,885,614│        -564,611│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      13,321,003│      13,885,614│        -564,611│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 6,021,744元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友1人及依標準伸算,較上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 6,024,576元減列 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,832元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 7,136,616元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,696,868元減列 560  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,252元,包括新增列建築物公共
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安全檢查簽證及申報費20,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及增列一般事務費與小客車使用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  養護費等24,700元,減列電腦硬
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體維護費、耗材等 176,596元與
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通訊費、水電費等 428,356元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減 560,252元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務26,723元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算26,750元減列一般事務費27元
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 135,920元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 137,420元減列福利費 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500元。                    
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      54,582,676│      54,865,835│        -283,159│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      54,582,676│      54,865,835│        -283,159│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費51,528,360元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,054,316元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,337,475元減列 283  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,159元,包括新增列志(義)工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  意外保險費 2,720元與替代役役
  │    │  │  │                          │                │                │                │  男上下班交通費21,600元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外勤誤餐及交通費 104,640元與
  │    │  │  │                          │                │                │                │  文具紙張 150,000元及一般事務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費52,839元,計淨減 283,159元
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         993,400│         767,900│         225,500│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         208,000│               -│         208,000│本年度編列辦公室天花板維修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │68,200元與茶水間維修工程88,800
  │    │  │  │                          │                │                │                │元及辦公室公廁維修工程51,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。                
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         785,400│         767,900│          17,500│本年度編列資訊設備費 668,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 117,000元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
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