臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03022                     │                │                │                │                              
 3│  22│  │  │信義區戶政事務所          │      66,317,754│      68,897,079│      -2,579,325│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      11,945,579│      13,321,003│      -1,375,424│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      11,945,579│      13,321,003│      -1,375,424│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,538,876元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 6,021,744元減列 482
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,868元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 6,255,600元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,136,616元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費、辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公大樓清潔維持費等 881,016元
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務22,468元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算26,723元減列辦理預決算逾時
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加班費 4,255元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 128,635元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 135,920元減列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 7,285元。              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      53,833,675│      54,582,676│        -749,001│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      53,833,675│      54,582,676│        -749,001│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費51,038,172元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算51,528,360元減列 490
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,188元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,795,503元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,054,316元減列戶政便
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民工作站電話費、各項戶政業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動費用及替代役男交通費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   258,813元。                
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         538,500│         993,400│        -454,900│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         538,500│         785,400│        -246,900│本年度編列汰換個人電腦 6 部、 
  │    │  │  │                          │                │                │                │週邊設備及電腦零組件、汰換矮櫃
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。                
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│         208,000│        -208,000│上年度預算數係辦公室天花板維修
  │    │  │  │                          │                │                │                │工程等不再編列。              
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