臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十三年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03022 │ │ │ │
3│ 22│ │ │信義區戶政事務所 │ 66,317,754│ 68,897,079│ -2,579,325│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 11,945,579│ 13,321,003│ -1,375,424│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 11,945,579│ 13,321,003│ -1,375,424│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,538,876元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 6,021,744元減列 482
│ │ │ │ │ │ │ │ ,868元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 6,255,600元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,136,616元減列公文處
│ │ │ │ │ │ │ │ 理獎金、員工上下班交通費、辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公大樓清潔維持費等 881,016元
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務22,468元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算26,723元減列辦理預決算逾時
│ │ │ │ │ │ │ │ 加班費 4,255元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 128,635元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 135,920元減列文康活動經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 7,285元。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 53,833,675│ 54,582,676│ -749,001│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 53,833,675│ 54,582,676│ -749,001│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,038,172元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算51,528,360元減列 490
│ │ │ │ │ │ │ │ ,188元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,795,503元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,054,316元減列戶政便
│ │ │ │ │ │ │ │ 民工作站電話費、各項戶政業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動費用及替代役男交通費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 258,813元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 538,500│ 993,400│ -454,900│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 538,500│ 785,400│ -246,900│本年度編列汰換個人電腦 6 部、
│ │ │ │ │ │ │ │週邊設備及電腦零組件、汰換矮櫃
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 208,000│ -208,000│上年度預算數係辦公室天花板維修
│ │ │ │ │ │ │ │工程等不再編列。
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