臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03022 │ │ │ │ 3│ 22│ │ │信義區戶政事務所 │ 66,317,754│ 68,897,079│ -2,579,325│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 11,945,579│ 13,321,003│ -1,375,424│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 11,945,579│ 13,321,003│ -1,375,424│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,538,876元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 6,021,744元減列 482 │ │ │ │ │ │ │ │ ,868元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 6,255,600元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,136,616元減列公文處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理獎金、員工上下班交通費、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公大樓清潔維持費等 881,016元 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務22,468元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算26,723元減列辦理預決算逾時 │ │ │ │ │ │ │ │ 加班費 4,255元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 128,635元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 135,920元減列文康活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 7,285元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 53,833,675│ 54,582,676│ -749,001│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 53,833,675│ 54,582,676│ -749,001│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,038,172元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算51,528,360元減列 490 │ │ │ │ │ │ │ │ ,188元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,795,503元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,054,316元減列戶政便 │ │ │ │ │ │ │ │ 民工作站電話費、各項戶政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動費用及替代役男交通費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 258,813元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 538,500│ 993,400│ -454,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 538,500│ 785,400│ -246,900│本年度編列汰換個人電腦 6 部、 │ │ │ │ │ │ │ │週邊設備及電腦零組件、汰換矮櫃 │ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 208,000│ -208,000│上年度預算數係辦公室天花板維修 │ │ │ │ │ │ │ │工程等不再編列。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |