臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十四年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03022                     │                │                │                │                              
 3│  22│  │  │信義區戶政事務所          │      65,134,620│      66,003,387│        -868,767│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      10,940,859│      11,666,612│        -725,753│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      10,940,859│      11,666,612│        -725,753│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,029,332元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工1人,較上年度預算 5,538 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,876元減列 509,544元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 5,773,114元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 5,976,633元減列員工上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費、統籌業務費等 203
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,519元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務22,468元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 115,945元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 128,635元減列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費12,690元。                
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      53,540,261│      53,833,675│        -293,414│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      53,540,261│      53,833,675│        -293,414│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費50,792,984元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少員1人,較上年度預算51,038 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,172元減列 245,188元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,747,277元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,795,503元減列戶政資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊系統管理維護逾時加班費、各
  │    │  │  │                          │                │                │                │  種戶籍書表印刷費等48,226元。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         653,500│         503,100│         150,400│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         653,500│         503,100│         150,400│本年度編列汰換個人電腦10部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦週邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換電動鑽孔機及電腦圖書費等,
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。                  
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