臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十四年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03022 │ │ │ │
3│ 22│ │ │信義區戶政事務所 │ 65,134,620│ 66,003,387│ -868,767│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 10,940,859│ 11,666,612│ -725,753│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 10,940,859│ 11,666,612│ -725,753│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,029,332元,因減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少工1人,較上年度預算 5,538
│ │ │ │ │ │ │ │ ,876元減列 509,544元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 5,773,114元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 5,976,633元減列員工上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費、統籌業務費等 203
│ │ │ │ │ │ │ │ ,519元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務22,468元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 115,945元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 128,635元減列文康活動經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費12,690元。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 53,540,261│ 53,833,675│ -293,414│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 53,540,261│ 53,833,675│ -293,414│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,792,984元,因減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少員1人,較上年度預算51,038
│ │ │ │ │ │ │ │ ,172元減列 245,188元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,747,277元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,795,503元減列戶政資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統管理維護逾時加班費、各
│ │ │ │ │ │ │ │ 種戶籍書表印刷費等48,226元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 653,500│ 503,100│ 150,400│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 653,500│ 503,100│ 150,400│本年度編列汰換個人電腦10部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦週邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │汰換電動鑽孔機及電腦圖書費等,
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
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