臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03112                     │                │                │                │                              
 3│   4│  │  │信義區戶政事務所          │      64,362,658│      64,390,606│         -27,948│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,736,869│       8,736,492│             377│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,736,869│       8,736,492│             377│1.本科目上年度預算數10,569,856
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出戶籍巡迴查對通訊費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、戶政資訊系統網際網路費及戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政資訊系統(戶政e網通)設備耗 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材等 1,833,364元,列入戶籍登
  │    │  │  │                          │                │                │                │  記及管理科目項下外,淨計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 5,049,624元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 3,554,453元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 3,554,076元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    377元,包括新增省電照明設 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    施耗材 9,000元,增列重型公
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務機車燃料使用費、小客車強
  │    │  │  │                          │                │                │                │    制險及任意險保險費及油料等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     8,590元,減列個人電腦、周
  │    │  │  │                          │                │                │                │    邊設備及軟體維護費、戶籍謄
  │    │  │  │                          │                │                │                │    本蓋章機維護費等17,213元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨增如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務19,062元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務 113,730元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數無增減。          
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      54,708,054│      55,149,114│        -441,060│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      54,708,054│      55,149,114│        -441,060│1.本科目上年度預算數53,315,750
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由行政管理科目移入戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  籍巡迴查對通訊費、戶政資訊系
  │    │  │  │                          │                │                │                │  統網際網路費及戶政資訊系統( 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政e網通)設備耗材等 1,833  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,364元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費50,447,500元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數50,773,960元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 326,460元,主要係依實際
  │    │  │  │                          │                │                │                │    需要覈實減列所致。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 4,260,554元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 4,375,154元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    戶政資訊系統(戶政e網通)設 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    備耗材 114,600元。        
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         917,735│         505,000│         412,735│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         917,735│         505,000│         412,735│本年度編列汰換個人電腦9部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換戶政資訊系統UPS不斷電設備 
  │    │  │  │                          │                │                │                │及電腦圖書費等,共計如列數。  
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────