臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03112                     │                │                │                │                              
 3│   4│  │  │信義區戶政事務所          │      64,252,666│      64,362,658│        -109,992│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,707,316│       8,736,869│         -29,553│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,707,316│       8,736,869│         -29,553│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,049,624元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,536,900元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,554,453元減列17  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,553元,包括增列小客車檢驗執
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照費、油料及個人電腦耗材等13
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,299元,減列電腦教育訓練費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  重型公務機車燃料使用費及檢驗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  執照費、電腦設備及軟體維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、窗型冷氣機維護費等30,852元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 7,062元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數19,062元減列預算書等印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費12,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 113,730元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      54,705,036│      54,708,054│          -3,018│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      54,705,036│      54,708,054│          -3,018│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費50,447,500元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 4,257,536元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,260,554元減列 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,018元,包括新增戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (戶政e網通)設備維護費 210   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,358元,增列戶政資訊系統(戶 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政e網通)設備耗材 114,600元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列戶籍巡迴查對通訊費 327  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,976元,計淨減如列數。      
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         840,314│         917,735│         -77,421│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         293,220│               -│         293,220│本年度編列檔案室整修工程如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         547,094│         917,735│        -370,641│本年度編列汰換個人電腦9部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費及一對二分離式冷氣機
  │    │  │  │                          │                │                │                │1臺等,共計如列數。           
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