臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
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  │    │  │  │03112                     │                │                │                │
 3│   5│  │  │信義區戶政事務所          │      64,694,680│      64,091,959│         602,721│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,627,107│       8,660,118│         -33,011│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,627,107│       8,660,118│         -33,011│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,049,624元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,459,121元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,489,702元減列30
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,581元,包括增列重型公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  燃料使用費及檢驗執照費、電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備及軟體維護費等73,996元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列統籌業務費、電腦訓練費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公務車輛保險費及油料等 104
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,577元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 7,062元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 111,300元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 113,730元減列文康活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 2,430元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      55,351,973│      54,646,236│         705,737│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      55,351,973│      54,646,236│         705,737│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費51,011,928元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數50,447,500元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   564,428元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 4,340,045元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,198,736元增列 141
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,309元,包括新增志工服務背心
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、自然人憑證業務推廣及提升為
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民服務品質之文具用品等費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │   112,000元,增列戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (戶政e網通)設備維護費等 126
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,214元,減列戶政資訊系統(戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政e網通)設備耗材及影印機使用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等96,905元,計淨增如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         715,600│         785,605│         -70,005│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  其他設備              │         715,600│         492,385│         223,215│本年度編列汰換個人電腦9部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │移動式檔案櫃8座及汰換差勤管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │系統等,共計如列數。
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│         293,220│        -293,220│上年度預算數係檔案室整修工程。
  │    │  │  │                          │                │                │                │
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