臺北市地方總預算案

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 101 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
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  │    │  │  │03112                     │                │                │                │
 3│   5│  │  │信義區戶政事務所          │      66,009,247│      65,620,763│         388,484│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,708,355│       8,922,732│        -214,377│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,708,355│       8,922,732│        -214,377│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,170,200元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 5,070,744元增列99
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,456元,主要係依案伸算增列調
  │    │  │  │                          │                │                │                │  整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,419,083元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,732,916元減列 313
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,833元,包括增列重型公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  燃料使用費、房屋建築養護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  13,335元,減列小客車檢驗執照
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、省電照明設施耗材等 327
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,168元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 6,967元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 112,105元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      56,359,992│      54,990,281│       1,369,711│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      56,359,992│      54,990,281│       1,369,711│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費52,362,723元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數50,990,808元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,371,915元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,997,269元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,999,473元減列戶籍
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務用雜項用具 2,204元。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         940,900│       1,707,750│        -766,850│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  其他設備              │         940,900│         865,500│          75,400│本年度編列汰換個人電腦10部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換自動關防蓋章機1臺、汰換電
  │    │  │  │                          │                │                │                │子式謄本蓋章機1臺、購置木製系
  │    │  │  │                          │                │                │                │統櫃及資料儲存櫃等,共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│         842,250│        -842,250│上年度預算數係編列民眾洽公區環
  │    │  │  │                          │                │                │                │境設施改善工程。
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