臺北市地方總預算案
歲出機關別預算表
中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03112 │ │ │ │
3│ 5│ │ │信義區戶政事務所 │ 66,009,247│ 65,620,763│ 388,484│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,708,355│ 8,922,732│ -214,377│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,708,355│ 8,922,732│ -214,377│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,170,200元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,070,744元增列99
│ │ │ │ │ │ │ │ ,456元,主要係依案伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,419,083元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,732,916元減列 313
│ │ │ │ │ │ │ │ ,833元,包括增列重型公務機車
│ │ │ │ │ │ │ │ 燃料使用費、房屋建築養護費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,335元,減列小客車檢驗執照
│ │ │ │ │ │ │ │ 費、省電照明設施耗材等 327
│ │ │ │ │ │ │ │ ,168元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 6,967元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 112,105元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 56,359,992│ 54,990,281│ 1,369,711│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 56,359,992│ 54,990,281│ 1,369,711│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費52,362,723元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數50,990,808元增列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,371,915元,主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 3,997,269元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,999,473元減列戶籍
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務用雜項用具 2,204元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 940,900│ 1,707,750│ -766,850│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 940,900│ 865,500│ 75,400│本年度編列汰換個人電腦10部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │汰換自動關防蓋章機1臺、汰換電
│ │ │ │ │ │ │ │子式謄本蓋章機1臺、購置木製系
│ │ │ │ │ │ │ │統櫃及資料儲存櫃等,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 842,250│ -842,250│上年度預算數係編列民眾洽公區環
│ │ │ │ │ │ │ │境設施改善工程。
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