臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0312                        │                │                │              │
    3 │ 12 │  │  │信義區戶政事務所       │      71,539,895│     102,878,034│   -31,338,139│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      12,463,017│      18,218,966│    -5,755,949│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      12,463,017│      18,218,966│    -5,755,949│1.本年度預算數12,463,017元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,042,228元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,503,789元,旅運費1,917,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,042,228元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,745,864元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,095,299元、較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,642,500元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務31,410 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列120元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務294,080元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列367,465元。     
      │    │  │  │   533200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  戶政業務         │      57,898,428│      82,808,668│   -24,910,240│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    533202                │                │                │              │
      │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      57,898,428│      82,808,668│   -24,910,240│1.本年度預算數57,898,428元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費51,225,372元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,673,056 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算書之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費51,186,972 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,945,058 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)戶籍管理6,711,456元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,965,182元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,178,450│       1,850,400│      -671,950│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│      -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,178,450│       1,291,400│      -112,950│編列防火防潮櫃40,000元,戶籍謄
      │    │  │  │                        │                │                │              │本蓋章機 120,000 元, 移 動 櫃
      │    │  │  │                              │                │                │              │193,200 元,碎紙機15,000元,按
      │    │  │  │                              │                │                │              │鍵電話交換機語音系統400,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,戶籍登記須知看版48,000元,週
      │    │  │  │                              │                │                │              │邊設備及電腦零組件100,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │電腦圖書費12,250 元,伺服器(50
      │    │  │  │                              │                │                │              │人以下)250,000元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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