臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十二年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │21002 │ │ │ │ 21│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 70,036,176│ 78,478,084│ -8,441,908│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 18,929,548│ 16,523,472│ 2,406,076│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 18,929,548│ 16,523,472│ 2,406,076│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,227,244元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算 6,400 │ │ │ │ │ │ │ │ ,344元增列 2,826,900元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 9,526,160元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 9,921,404元減列消防安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全檢測費及公共安全檢查簽證費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 395,244元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務62,424元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 113,720元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 139,300元減列兼人事酬勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,580元。 │ │ │ │ 220200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 會場業務 │ 46,765,488│ 43,197,232│ 3,568,256│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 會場管理 │ 46,765,488│ 43,197,232│ 3,568,256│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,116,584元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算21,629 │ │ │ │ │ │ │ │ ,712元增列 7,486,872元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務17,648,904元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算21,567,520元減列電費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 中正廳技術委外經費等 3,918 │ │ │ │ │ │ │ │ ,616元。 │ │ │ │ 227100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 4,341,140│ 18,757,380│ -14,416,240│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 227104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 4,341,140│ 7,957,380│ -3,616,240│本年度編列資訊設備 236,340元, │ │ │ │ │ │ │ │麥克風等事務設備 4,104,800元, │ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。 │ │ │ │ 227102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 10,800,000│ -10,800,000│上年度營建工程不再編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |