臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │21002                     │                │                │                │                              
21│   2│  │  │中山堂管理所              │      70,036,176│      78,478,084│      -8,441,908│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 220100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      18,929,548│      16,523,472│       2,406,076│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      18,929,548│      16,523,472│       2,406,076│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 9,227,244元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算 6,400
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,344元增列 2,826,900元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 9,526,160元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 9,921,404元減列消防安
  │    │  │  │                          │                │                │                │  全檢測費及公共安全檢查簽證費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 395,244元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務62,424元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 113,720元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 139,300元減列兼人事酬勞
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費25,580元。                
  │    │  │  │ 220200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 會場業務                │      46,765,488│      43,197,232│       3,568,256│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  會場管理              │      46,765,488│      43,197,232│       3,568,256│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費29,116,584元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算21,629
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,712元增列 7,486,872元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務17,648,904元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算21,567,520元減列電費及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中正廳技術委外經費等 3,918  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,616元。                    
  │    │  │  │ 227100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       4,341,140│      18,757,380│     -14,416,240│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  227104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       4,341,140│       7,957,380│      -3,616,240│本年度編列資訊設備 236,340元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │麥克風等事務設備 4,104,800元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。                  
  │    │  │  │  227102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│      10,800,000│     -10,800,000│上年度營建工程不再編列。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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